今年來,廳高速管理管理局(執(zhí)法總隊)監(jiān)察審計處對直屬七個支隊2012年預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)收支進行了審計,取得了較好成效。
一是發(fā)現(xiàn)了存在的問題。通過審計揭示了各支隊在會計基礎(chǔ)工作、會計核算、資金管理、資產(chǎn)管理等方面的問題,提出審計整改建議70余條。
二是規(guī)范了財務(wù)管理行為。各支隊認真組織學習相關(guān)法律法規(guī),分析存在問題的原因,對報銷費用原始憑證內(nèi)容記載不準確、不完整,部分房屋租金收入未及時納稅,購買部分商品未通過公務(wù)卡等問題,進行了逐一研究整改,并上繳房屋出租稅費5.6萬余元,進一步規(guī)范了財務(wù)管理行為。
三是促進了長效機制的建立。部分支隊結(jié)合單位實際出臺了《費用審批報銷辦法》等相關(guān)管理辦法,嚴格審批流程,明確審批責任;對購置辦公用品及其他低值易耗品建立了收、發(fā)、存臺賬,并要求資產(chǎn)管理部門要與財務(wù)部門加快信息傳遞,加強信息溝通,定期對資產(chǎn)進行清理盤點,做到帳實一致,確保國有資產(chǎn)安全完整。(廳審計處)
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